赛马会资料 www.mirv.com.cn 天水市民政局2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-02-26 15:17 信息来源:天水市民政局 字号:[ ]

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  天水市民政局是市政府主管全市民政行政事务的职能部门,主要承担社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设以及专项社会事务管理等四个方面的工作,具体负责社会组织管理、自然灾害救助、城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助、村民自治、社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、收养登记、行政区划管理、地名管理、双拥、优抚、退役士兵安置、军休干部安置休养、老龄、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设等22项工作。

  二、机构设置

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  市民政局内设办公室、社会组织管理局、优抚科、军地联络科(挂天水市双拥办公室牌子)、安置科、救灾科(挂天水市减灾委员会办公室牌子)、基层政权和社区建设科、社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、区划地名科、规划财务统计科、人事教育科、政策法规科、社会组织党建办公室、市老龄办综合科、权益科、宣传教育科17个科室。

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  市民政局直属2个参照公务员法管理事业单位。包括:市最低生活保障办公室、市军队离退休干部休养所。

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  市民政局直属12个非参照公务员法管理事业单位。

  1.公益一类7个。包括:市救助管理站、市社会福利院、市复退军人精神病疗养院、市儿童福利院、市救灾物资储备中心、市社会捐助接收站、市居民家庭经济状况核对中心。

  2.公益二类3个。包括:市殡仪馆、市殡葬管理所、市墁坪安置农场。

  3.暂未分类2个。包括:市慈善总会、市社会福利有奖募捐办公室。

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  天水市老龄工作委员会办公室设在市民政局。

  三、部门预算安排情况

  2019年财政拨款支出预算4092.01万元,其中:一般公共预算财政拨款支出4092.01万元。比2018年预算增加131.62万元,增长3.32 %,增长的主要原因是:①基本支出增加65.22万元;②项目支出增加66.4万元。

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  2019年一般公共预算财政拨款基本支出2983.59万元,其中:人员经费2467.53万元,公用经费516.06万元。比2018年预算增加65.22 万元,增长2.23 %,增长的主要原因是公用经费中取暖费增加51.96万元。

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  1、项目支出增减情况

  2019年项目支出1108.42万元,其中:一般公共预算拨款1108.42万元。比2018年预算增加66.4万元,增长6.37%,增长的主要原因是优抚事业单位支出增加40.8万元。

  2、项目分类分级情况

  2019年项目支出1108.42万元,其中:一般行政管理事务105万元;民间组织管理10万元;行政区划和地名管理15万元;其他民政管理事务支出32万元;优抚事业单位支出110万元,儿童福利137.2万元;殡葬475.82万元;社会福利事业单位113.4万元;临时救助50万元;老龄事务60万元。

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  1、一般公共服务11.6万元。

  2、社会保障和就业支出 3790.41万元,

  3、社会保险基金支出116万元;

  4、住房保障支出174万元。

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  2019年天水市民政局无非税收入。

  (五)政府性基金预算支出

  2019年天水市民政局无政府性基金预算安排的支出。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┓延?万元,比2018年预算增减0万元。

 ?。ǘ┕窠哟?.35万元,比2018年预算减少0.05万元,下降的主要原因是减少接待批次。预计接待60批次,490人次。

 ?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵形し?2.3万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费32.3万元),比2018年预算增加3.3万元(天水市民政局增加2万元,天水市儿童福利院增加0.7万元,天水市救灾物资储备中心增加0.3万元,天水市救助管理站增加0.3万元),增长的主要原因是:①车辆使用年限较长,增加运行维护费1.3万元;②救灾专用车辆运行维护费增加2万元。

 ?。ㄋ模┡嘌捣?9.9万元,比2018年预算减少3.87 万元,下降的主要原因是培训减少。

 ?。ㄎ澹┗嵋榉?1.5万元,比2018年预算增加5.8万元,增长主要原因是机构改革及兜底保障等工作会议支出增加。

 ?。┗卦诵蟹?92.26万元,比2018年预算减少457.92 万元,下降的主要原因是2018年统计口径包括了财政供养的特困供养人员、孤儿、优抚对象的支出,2019年不包括上列支出项。

  五、其他重要事项情况说明

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  2018年市民政局本级和直属单位政府采购预算总额为2047.2万元。

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  天水市民政局固定资产使用状况均为在用,无闲置资产,无国有资产收益情况。

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  2019年预算中实行绩效目标管理的项目25个。

  六、名词解释

  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 ?。?“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出


  附件:天水市民政局2019年预算公开表

  附件2:赛马会资料

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